销项负数发票在做增值税申报的时候,按正数销项发票的收入、税额减去销项负数发票的收入、税额之后的余额申报。比如正数销项2万、税额0.26万,销项负数0.2万、税额负数0.026万,那销项收入按1.8万填写申报,税额按0.234万填写申报。
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